Descripción
El rol consiste en la gestión integral del área de cuentas a pagar, abarcando desde la verificación inicial de las órdenes de compra hasta la finalización del proceso con la contabilización y conciliación de facturas. Esta posición requiere un manejo meticuloso de la documentación y una gran atención al detalle para asegurar la precisión en todas las transacciones registradas. La persona será responsable de revisar y validar cada factura, contrastándola con los pedidos y las recepciones de material para garantizar su corrección antes de proceder a su registro contable en el sistema informático correspondiente.Además de las tareas principales relacionadas con proveedores, se desempeñarán funciones de soporte administrativo al departamento financiero. Esto incluye la organización y mantenimiento de archivos documentales, la preparación de informes básicos y la colaboración activa en las labores de cierre contable mensual. Se espera una participación en los procesos de control interno, gestionando posibles incidencias y coordinándose con otros departamentos para resolver discrepancias que puedan surgir entre las distintas fases de compra, recepción y facturación.
El perfil ideal es el de una persona organizada y proactiva, capaz de trabajar tanto de forma autónoma como en equipo dentro de un entorno dinámico. El puesto ofrece una valiosa oportunidad para adquirir experiencia práctica en un ciclo contable completo y para desarrollarse profesionalmente dentro del ámbito administrativo-financiero de una empresa consolidada. La integración en el equipo es clave, aportando eficiencia y precisión a los flujos de trabajo establecidos.