Descripción
La posición se centra en la gestión integral del ciclo de cobro y la optimización de los procesos de facturación dentro del departamento financiero. El profesional será responsable de coordinar la emisión de facturas, asegurando su precisión y control, y de supervisar la contabilidad asociada a los clientes para garantizar una imputación correcta de las operaciones. Este rol implica un análisis continuo del comportamiento de pago de los clientes y la identificación de riesgos potenciales de cobro, con el objetivo de mantener una cartera saludable y reducir los días de ventas pendientes (DSO).Una parte fundamental de las responsabilidades consiste en la gestión proactiva de la deuda vencida y el impulso de acciones de recobro efectivas. Esto incluye el seguimiento detallado del ageing de clientes, la elaboración de expedientes para gestionar situaciones de morosidad y la preparación de informes regulares sobre el estado de la facturación pendiente y las previsiones de cobro. Además, el puesto requiere el cálculo y análisis periódico de métricas clave como el DSO mensual y las provisiones por insolvencias, así como la gestión del cálculo y seguimiento de los rappels acordados con los clientes.
El rol también comprende la supervisión y coordinación del equipo de facturación y cuentas a cobrar, fomentando la mejora continua de los procedimientos del área. Es esencial garantizar que todas las condiciones y formas de pago establecidas con los clientes queden registradas con exactitud en el sistema, utilizando la plataforma Business Central para estas gestiones. La posición está diseñada para contribuir significativamente a la eficiencia operativa y la solidez financiera de la organización a través de una administración rigurosa y estratégica de las cuentas por cobrar.