Descripción
La posicion se centra en la realizacion de tareas de conformacion y validacion de facturas de proveedores, asegurando la gestion correcta de la documentacion dentro de los procesos financieros de la empresa. Las actividades incluyen la revision exhaustiva de facturas para verificar su conformidad con los procedimientos establecidos, el seguimiento y la resolucion de incidencias relacionadas con la facturacion, y la priorizacion de un alto volumen de trabajo para mantener la eficiencia operativa. El rol requiere un manejo competente de herramientas informaticas especificas para llevar a cabo estas funciones administrativas y financieras.El profesional trabajara con sistemas ERP, preferentemente SAP, para la gestion financiera, lo que implica la entrada de datos, la conciliacion de informacion y la generacion de informes pertinentes. Se manejara documentacion variada, asegurando que cumpla con los requisitos contractuales y normativos internos. La capacidad organizativa es fundamental para gestionar multiples tareas y plazos en un entorno dinamico, manteniendo altos estandares de precision y atencion al detalle en todas las actividades realizadas.
El contexto laboral es de teletrabajo, lo que demanda autonomia, disciplina y buenas habilidades de comunicacion para coordinar tareas de forma remota. La posicion contribuye al flujo eficiente del ciclo de pagos a proveedores, apoyando la integridad financiera de la organizacion. Se requiere un conocimiento solido de los procesos del area de proveedores dentro de finanzas y un manejo proficiente de herramientas ofimaticas como Microsoft Excel para el analisis y la organizacion de datos.